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재정투자계획

  1. 공약&매니페스토
  2. 공약추진현황
  3. 민선7기 공약
  4. 재정투자계획

공약사업 재정투자계획 총계

즐거운 도시 재정투자계획 총계 - 구분, 계, 기투자, 2018,2019,2020,2021,2020, 임기이후 항목별 안내하는 표
구분 총투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
37,750,146 2,885,757 1,493,602 2,555,887 2,981,585 3,429,531 2,819,293 21,584,491
국비 10,094,239.5 1,176,520 491,439.5 756,168.5 874,489.5 963,697.5 1,088,063.5 4,743,861
시비 5,994,070.5 685,152 400,915 580,042.5 768,929 856,649.5 905,974.5 1,796,408
구군비 387,430 7,491 54,662.5 68,396 87,521.5 82,111 68,420 18,828
민자 11,664,129 1,009,142 434,095 1,052,500 1,017,353 1,397,267 643,636 6,110,136
기타 9,610,277 7,452 112,490 98,780 233,292 129,806 113,199 8,915,258

분야별 재정투자계획

기회의 도시 누구나 일자리가 있고 성공할 수 있는 도시

기회의 도시 재정투자계획 총계 - 구분, 계, 기투자, 2018,2019,2020,2021,2020, 임기이후 항목별 안내하는 표
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
11,588,730 1,480,637 574,227 812,152 1,229,578 1,267,882 1,085,615 5,138,639
국비 3,388,092 575,305 225,451 321,472 406,424 472,783 507,201 879,456
시비 1,728,915 496,822 93,702 148,380 261,357 241,951 257,526 229,177
구군비
민자 6,150,314 405,858 239,199 317,871 402,860 505,730 284,048 3,994,748
기타 321,409 2,652 15,875 24,429 158,937 47,418 36,840 35,258

공약세부사업별 재정투자계획

공약세부사업별 재정투자계획 안내하는 표
1 1-1 전기자동차ㆍ자율주행차등 미래형자동차선도도시구축 미래형자동차과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
490,100 4,100 19,200 30,600 66,700 92,000 108,900 168,600
국비 297,100 500 8,100 14,000 32,900 56,600 66,500 118,500
시비 118,500 3,400 5,500 7,500 17,400 23,200 26,200 35,300
기타 74,500 200 5,600 9,100 16,400 12,200 16,200 14,800
2 1-2 글로벌 물산업 허브도시조성 물에너지산업과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
381,900 - - 1,600 10,000 127,400 242,900
국비 309,000     1,600 10,000 102,400 195,000
시비 72,900         25,000 47,900
민자              
3 1-3 대한민국 로봇산업의 메카 기계로봇과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
151,360 - 6,905 7,594 16,571 37,405 30,485 52,400
국비 76,300   3,420 3,820 8,500 19,640 15,620 25,300
시비 56,950   2,450 2,700 5,600 14,600 9,733 21,867
민자 18,110   1,035 1,074 2,471 3,165 5,132 5,233
4 1-4 첨단의료산업육성과 외국인의료관광객유치를 통한 세계적 메디시티완성 의료산업기반과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
4,674,430 1,145,568 157,220 222,812 290,690 279,050 184,700 2,394,390
국비 1,726,070 511,500 113,770 166,418 215,904 205,088 141,478 371,912
시비 604,639 433,497 24,080 32,164 36,156 30,842 15,882 32,018
민자 2,343,721 200,571 19,370 24,230 38,630 43,120 27,340 1,990,460
5 1-5 글로벌 청정에너지 자족도시조성 물에너지산업과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,359,200 19,000 78,000 88,500 99,500 211,500 211,500 651,200
국비 164,700 12,000 19,700 20,000 20,000 20,000 20,000 53,000
시비 96,700 7,000 8,500 11,500 11,500 11,500 11,500 35,200
민자 1,097,800 49,800 57,000 68,000 180,000 180,000 563,000
6 2-1 프리미엄침장브랜드육성및 융복합스마트섬유산업육성 섬유패션과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
289,550 6,304 11,247 19,343 45,206 59,670 55,080 92,700
국비 193,623 3,500 7,157 14,758 29,623 39,585 36,000 63,000
시비 41,052 1,679 2,140 1,885 8,520 7,648 7,080 12,100
민자 54,875 1,125 1,950 2,700 7,063 12,437 12,000 17,600
7 2-2 기계부품산업경쟁력강화및 수출확대지원 기계로봇과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
142,019 20,542 29,915 31,932 22,752 16,439 20,439 -
국비 84,109 7,151 17,840 20,693 13,861 10,282 14,282  
시비 34,796 10,738 4,581 5,621 6,280 3,788 3,788  
민자 23,114 2,653 7,494 5,618 2,611 2,369 2,369  
8 2-3 뿌리산업 특화단지조성 및 집적화 기계로봇과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
66,445 11,332 4,309 744 5,060 22,500 21,500 1,000
국비 45,784 6,763 3,817 252 1,952 19,500 12,500 1,000
시비 11,338 1,230 336 336 636 2,200 6,600  
민자 9,323 3,339 156 156 2,472 800 2,400  
9 2-4 안광학산업구조 고도화 섬유패션과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
36,250 2,000 7,332 7,680 8,698 3,180 3,180 4,180
국비 14,000   2,400 5,100 1,500 1,500 1,500 2,000
시비 22,250 2,000 4,932 2,580 7,198 1,680 1,680 2,180
민자                
10 2-5-1 제2국가산업단지조성 산단진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,400,000 - 398         1,399,602
국비                
시비 50   50          
민자 1,399,950   348         1,399,602
11 2-5-2 맞춤형 산업용지공급 산단진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
952,200 178,100 122,500 158,200 244,700 196,600 41,500 10,600
국비                
시비                
민자 952,200 178,100 122,500 158,200 244,700 196,600 41,500 10,600
12 2-5-3 산업단지구조 고도화 산단진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
437,171 42,315 21,015 63,900 36,900 118,100 78,600 76,341
국비 163,735 17,815 1,850 13,400 11,700 35,300 39,300 44,370
시비 163,836 15,500 4,165 12,900 25,200 34,800 39,300 31,971
민자 109,600 9,000 15,000 37,600   48,000    
13 3-1-1 부담없는 대학생활    
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
40,249 - 133 1,716 14,222 24,078 100 -
국비 - - - - - - - -
시비 9,249 - 49 400 4,200 4,500 100 -
기타 31,000 - 84 1,316 10,022 19,578 - -
  가. 대학생 행복기숙사 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
39,800 - 84 1,616 14,122 23,978 - -
국비                
시비 8,800     300 4,100 4,400    
기타(사학) 31,000   84 1,316 10,022 19,578    
  나. 청년알바돌봄지원체계구축 청년정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
449 - 49 100 100 100 100 -
국비                
시비 449   49 100 100 100 100  
기타                
14 3-1-2 청년의 사회진입지원    
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
21,800 - 1,900 3,550 4,570 5,830 5,950 -
국비 160 - - 40 40 40 40 -
시비 21,640 - 1,900 3,510 4,530 5,790 5,910 -
기타   - - - - - - -
  가. 대구형 청년수당 청년정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
10,000 - - 1,300 2,120 3,280 3,300 -
국비                
시비 10,000     1,300 2,120 3,280 3,300  
기타                
  나. 공공기관 대학생인턴사업 확대 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
5,500 - 900 1,000 1,100 1,200 1,300 -
국비                
시비 5,500   900 1,000 1,100 1,200 1,300  
기타                
  다.청년고용실적우수기업 인센티브지급 일자리노동정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
6,300 - 1,000 1,250 1,350 1,350 1,350 -
국비 160     40 40 40 40  
시비 6,140   1,000 1,210 1,310 1,310 1,310  
기타                
15 3-1-3 사회초년생의 안정된 생활보장    
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
130,557 700 6,554 11,376 21,061 27,231 29,550 34,085
국비 28,898 - 3,154 2,389 5,014 7,058 5,909 5,374
시비 3,960 - - 720 1,080 1,080 1,080 -
민자 36,941 - 2,800 2,867 6,367 9,093 7,561 8,253
기타 60,758 700 600 5,400 8,600 10,000 15,000 20,458
  가. 청년희망적금 청년정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
3,960 - - 720 1,080 1,080 1,080 -
국비                
시비 3,960     720 1,080 1,080 1,080  
기타                
  나. 청년ㆍ신혼부부용 행복주택 등 공급 건축주택과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
126,597 700 6,554 10,656 19,981 26,151 28,470 34,085
국비 28,898   3,154 2,389 5,014 7,058 5,909 5,374
민자 36,941   2,800 2,867 6,367 9,093 7,561 8,253
기타 60,758 700 600 5,400 8,600 10,000 15,000 20,458
16 3-1-4 청년문화확산 및 사회참여    
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
14,300 50 1,150 2,900 5,000 2,600 2,600 -
국비 2,500 - 500 500 500 500 500 -
시비 11,800 50 650 2,400 4,500 2,100 2,100 -
기타 - - - - - - - -
  가. 청년소셜벤처 청년정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
7,000 - 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 -
국비 2,500   500 500 500 500 500  
시비 4,500   500 1,000 1,000 1,000 1,000  
기타                
  나. 청년리빙랩 청년정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,000 50 150 200 200 200 200 -
국비                
시비 1,000 50 150 200 200 200 200  
기타                
  다. 청년문화특화거리 청년정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
6,300 - - 1,200 3,300 900 900 -
국비                
시비 6,300     1,200 3,300 900 900  
기타                
17 3-2-1 청년창업자발굴ㆍ육성 창업진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
82,566 - 15,950 16,654 16,654 16,654 16,654 -
국비 49,676   9,676 10,000 10,000 10,000 10,000  
시비 24,410   4,578 4,958 4,958 4,958 4,958  
민자 8,480   1,696 1,696 1,696 1,696 1,696  
18 3-2-2 청년창업펀드확대 창업진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
101,900 20,330 18,180 29,090 16,200 11,550 6,550 -
국비 29,000 3,900 7,050 7,800 5,250 2,500 2,500  
시비 29,200 7,660 4,380 7,660 4,500 3,000 2,000  
민자 43,700 8,770 6,750 13,630 6,450 6,050 2,050  
19 3-3-1 청년인재양성을위한산학연정 컨소시엄구축    
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
110,769 - 14,039 20,360 28,360 30,860 16,150 1,000
국비 58,514 - 13,310 14,218 15,068 15,068 850 -
시비 52,255 - 729 6,142 13,292 15,792 15,300 1,000
민자 - - - - - - - -
  가. 산학연 협력 성과체계 강화 혁신성장정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
104,666 - 13,836 19,710 26,610 29,110 14,400 1,000
국비 55,964   13,310 14,218 14,218 14,218    
시비 48,702   526 5,492 12,392 14,892 14,400 1,000
민자                
  나. 지역밀착형 연구개발지원 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
5,095 - 195 400 1,500 1,500 1,500 -
국비 2,550       850 850 850  
시비 2,545   195 400 650 650 650  
민자                
  다.지역인재양성을위한 상설협의체운영 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,008 - 8 250 250 250 250 -
국비                
시비 1,008   8 250 250 250 250  
민자                
20 3-3-2 지역기업 맞춤형 인재양성체계구축    
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
39,731 - 10,331 8,550 6,950 6,950 6,950 -
국비 - - - - - - - -
시비 12,000 - 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 -
기타 27,731 - 7,931 6,150 4,550 4,550 4,550 -
  가. 지역기업 맞춤형 인재양성체계구축 일자리노동정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
6,400 - 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200 -
국비                
시비 6,400   1,600 1,200 1,200 1,200 1,200  
기타                
  나. 마이스터고 인재양성 지원 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
33,331 - 8,731 7,350 5,750 5,750 5,750 -
국비                
시비 5,600   800 1,200 1,200 1,200 1,200  
구군비                
기타 27,731   7,931 6,150 4,550 4,550 4,550  
21 4-1 전통시장 활성화 민생경제과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
293,797 - 2,060 16,034 177,326 24,307 64,429 9,641
국비 45,060   780 8,565 10,405 2,805 22,505  
시비 129,417   970 6,254 51,306 20,412 40,834 9,641
기타 119,320   310 1,215 115,615 1,090 1,090  
22 4-2 50개 골목경제권 조성 민생경제과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
50,000 - 150 8,700 23,850 17,300 - -
국비                
시비 46,100     8,700 20,100 17,300    
기타 3,900   150   3,750      
23 4-3 자영업자ㆍ중소상공인을위한튼튼한 안전망구축 경제정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
54,455 1,000 7,475 8,495 10,495 12,495 14,495 -
국비                
시비 54,455 1,000 7,475 8,495 10,495 12,495 14,495  
민자                
24 4-4 사회적경제기업발굴,성장지원및 생태계조성 사회적경제과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
59,851 - 10,730 12,067 12,188 12,408 12,458 -
국비 31,263   5,625 6,397 6,407 6,417 6,417  
시비 28,588   5,105 5,670 5,781 5,991 6,041  
민자                
25 4-5 택시운송사업자 및 종사자 지원 택시물류과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
38,520 308 3,782 5,535 7,775 9,625 11,495 -
국비                
시비 38,520 308 3,782 5,535 7,775 9,625 11,495  
민자                
26 4-6 노사평화의 전당 건립 일자리노동정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
20,000 1,000 2,000 6,000 6,600 4,400 - -
국비 10,000 500 1,000 3,000 3,300 2,200    
시비 10,000 500 1,000 3,000 3,300 2,200    
민자                
27 5-1 동촌스마트시티건설및 도시공간구조개편    
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,500 - 300 600 600 - - -
국비 - - - - - - - -
시비 1,500 - 300 600 600 - - -
기타 - - - - - - - -
  가. 동촌스마트시티 건설 이전사업과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
  - - - - - - -
국비                
시비                
기타                
  나.동촌유원지개발(금호강살리기) 프로젝트추진 하천과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,500 - 300 600 600 - - -
국비                
시비 1,500   300 600 600      
기타                
28 5-2 스마트시티 선도 도약 스마트시티과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
116,510 11,960 16,450 25,250 37,150 12,950 12,750 -
국비 35,800   3,200 8,100 10,900 6,700 6,900  
시비 28,210 9,660 2,950 4,050 3,850 3,850 3,850  
민자 52,500 2,300 10,300 13,100 22,400 2,400 2,000  
29 5-3 드론(무인이동체)종합 실증시험장 조성 스마트시티과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
31,600 16,028 5,002 3,970 2,200 2,200 2,200 -
국비 22,800 11,676 3,102 2,022 2,000 2,000 2,000
시비 4,600 2,600 700 700 200 200 200  
기타 4,200 1,752 1,200 1,248        

따뜻한 도시 더불어 살아가는 따뜻한 공동체

따뜻한 도시 재정투자계획 총계 - 구분, 계, 기투자, 2018,2019,2020,2021,2020, 임기이후 항목별 안내하는 표
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,697,240 14,606 254,923 288,558 338,557 348,930 369,546 82,120
국비 747,853 6,800 116,156 130,513 141,073 158,834 169,377 25,100
시비 821,590 6,550 111,040 137,542 171,369 160,429 177,640 57,020
구군비 95,524 1,256 11,853 16,570 22,189 23,814 19,842 -
민자 - - - - - - - -
기타 32,273 0 15,874 3,933 3,926 5,853 2,687 0

공약세부사업별 재정투자계획

공약세부사업별 재정투자계획 안내하는 표
30 6-1 출산가정 '마더박스(Mother Box)' 지급 출산보육과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
7,200 - - 1,800 1,800 1,800 1,800 -
국비
시비 5,040 1,260 1,260 1,260 1,260
구군비 2,160 540 540 540 540
민자
31 6-2 산후조리 공적 지원체계 마련 출산보육과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
880 880 -
국비
시비 880 880
민자
32 6-3 공공(공공형ㆍ국공립ㆍ직장) 보육시설 이용률 증대 출산보육과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
84,991 500 14,406 16,882 17,437 17,754 18,012 -
국비 42,898 7,478 8,494 8,872 8,988 9,066
시비 24,850 500 4,057 5,002 5,048 5,103 5,140
구군비 17,243 2,871 3,386 3,517 3,663 3,806
민자
33 6-4 온종일 돌봄체제 확대    
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
90,257 - 15,404 19,658 18,150 18,434 18,611 -
국비 87,808 - 15,033 19,244 17,719 17,869 17,943 -
시비 1,571 - 311 241 258 342 419 -
구군비 878 - 60 173 173 223 249 -
가. 마을돌봄 청소년과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
3,657 - 604 658 650 834 911 -
국비 1,208 233 244 219 269 243
시비 1,571 311 241 258 342 419
구군비 878 60 173 173 223 249
민자
나. 학교돌봄 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
86,600 - 14,800 19,000 17,500 17,600 17,700 -
국비 86,600 14,800 19,000 17,500 17,600 17,700
시비
민자
34 6-5 초등학생 치과주치의 도입 보건건강과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,000 - - 67 122 348 463 -
국비
시비 1,000 67 122 348 463
민자
35 6-6 어린이집 차액 보육료 지원 출산보육과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
29,850 - 1,394 7,114 7,114 7,114 7,114 -
국비
시비 14,925 697 3,557 3,557 3,557 3,557
구군비 14,925 697 3,557 3,557 3,557 3,557
민자
36 6-7 어린이집 교사 및 원장 수당지원 확대 출산보육과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
57,449 - 10,336 11,743 11,790 11,790 11,790 -
국비
시비 31,149 5,540 6,367 6,414 6,414 6,414
구군비 26,300 4,796 5,376 5,376 5,376 5,376
민자
37 6-8 여성일자리 창출, 경력단절예방 및 복귀프로그램 지원 여성가족정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
14,185 - 2,672 2,852 2,860 2,885 2,916 -
국비 9,625 1,823 1,937 1,939 1,953 1,973
시비 4,560 849 915 921 932 943
민자
38 6-9 한부모ㆍ다문화가족 지원사업 확대 여성가족정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
3,275 - 585 645 675 685 685 -
국비 644 124 124 132 132 132
시비 2,631 461 521 543 553 553
민자
39 7-1 중학교 전면무상급식 실시 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
60,143 - 19,269 10,714 10,375 14,670 5,115 -
국비
시비 31,780 3,395 10,241 6,599 8,967 2,578
기타(교육청) 28,363 15,874 473 3,776 5,703 2,537
40 7-2 초ㆍ중ㆍ고 친환경급식 지원 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
17,245 - 3,389 3,389 3,489 3,489 3,489 -
국비
시비 8,660 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732
구군비 8,585 1,657 1,657 1,757 1,757 1,757
민자
41 7-3 어린이회관 리모델링 청소년과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
34,500 - 428 1,473 16,300 8,150 8,149 -
국비
시비 34,500 428 1,473 16,300 8,150 8,149
민자
42 7-4 저소득층 청소년대상 교육나눔사업 지원 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
10,373 - 1,956 2,016 2,050 2,150 2,201 -
국비
시비 10,373 1,956 2,016 2,050 2,150 2,201
민자
43 7-5 원어민화상영어교육, 영어체험프로그램학습지원확대 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
8,816 - 1,500 1,829 1,829 1,829 1,829 -
국비
시비 8,816 1,500 1,829 1,829 1,829 1,829
민자
44 7-6-1 청소년 진로직업체험수련원 건립 청소년과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
53,700 - 100 - 1,500 12,000 15,000 25,100
국비 53,700 100 - 1,500 12,000 15,000 25,100
시비
민자
45 7-6-2 국립청소년디딤센터 건립 청소년과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
16,700 1,400 2,700 3,500 4,500 4,600 - -
국비 14,700 1,000 1,100 3,500 4,500 4,600
시비 2,000 400 1,600
민자
46 7-6-3 청소년재능키움 청소년과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
380 - 50 75 80 85 90 -
국비
시비 380 50 75 80 85 90
민자
47 7-6-4 청소년희망 충전 청소년과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
4,893 800 443 631 852 1,062 1,105 -
국비 298 44 127 127
시비 4,595 800 443 631 808 935 978
민자
48 8-1 치매 대구시책임제    
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
80,792 10,304 14,348 12,965 13,149 12,755 17,271 -
국비 63,815 5,800 11,677 9,994 11,080 10,799 14,465 -
시비 12,495 3,248 1,889 2,360 1,458 1,345 2,195 -
구군비 4,482 1,256 782 611 611 611 611 -
가. 치매전문병상, 치매안심센터 보건건강과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
46,815 10,304 9,583 6,732 6,732 6,732 6,732 -
국비 32,711 5,800 7,207 4,926 4,926 4,926 4,926
시비 9,622 3,248 1,594 1,195 1,195 1,195 1,195
구군비 4,482 1,256 782 611 611 611 611
기타
나. 기억학교 확대 운영 어르신복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
25,514 - 4,288 5,148 5,100 5,355 5,623 -
국비(기금) 24,414 4,088 4,248 5,100 5,355 5,623
시비 1,100 200 900
구군비
다. 치매전담형 노인요양시설 확충 어르신복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
8,363 - 477 1,025 1,317 648 4,896 -
국비 6,690 382 820 1,054 518 3,916
시비 1,673 95 205 263 130 980
구군비
라. 대구형 돌봄책임제 보건건강과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
100 - - 60 0 20 20 -
국비
시비 100 60 0 20 20
구군비
49 8-2 저소득층 어르신 무료 틀니 지원 보건건강과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
2,000 - - 500 500 500 500 -
국비
시비 1,000 250 250 250 250
구군비 1,000 250 250 250 250
민자
50 8-3 대구형경로당 활성화 및 경로당 주치의제 어르신복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
9,267 - 349 1,253 2,154 2,555 2,956 -
국비 670 132 133 134 135 136
시비 8,597 217 1,120 2,020 2,420 2,820
민자
51 8-4 IOT기술활용홀로어르신돌봄서비스 확충 어르신복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
265 265 -
국비
시비 265 265
기타
52 8-5 다양한사회참여경로개발및 어르신맞춤형일자리확대 어르신복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
317,145 - 55,445 59,529 62,403 65,987 73,781 -
국비 151,554 26,576 28,454 29,781 31,473 35,270
시비 165,591 28,869 31,075 32,622 34,514 38,511
민자
53 9-1 발달장애인 맞춤형서비스 지원확대 장애인복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
37,483 - 6,541 6,926 7,633 8,005 8,378 -
국비 356 56 70 73 77 80
시비 37,127 6,485 6,856 7,560 7,928 8,298
민자
54 9-2 중증장애인 상시돌봄체계 구축 장애인복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
398,399 - 60,868 72,693 80,040 88,069 96,729 -
국비 253,450 39,204 46,164 50,780 55,858 61,444
시비 144,949 21,664 26,529 29,260 32,211 35,285
민자
55 9-3 거주시설장애인탈시설및 자립정착지원 장애인복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
14,175 1,341 2,284 2,500 2,800 2,550 2,700 -
국비 575 - 200 175 200
시비 13,600 1,341 2,284 2,500 2,600 2,375 2,500
민자
56 9-4 장애인을위한지역사회참여형일자리 확대 장애인복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
6,189 - 541 858 1,223 1,602 1,965 -
국비
시비 6,189 541 858 1,223 1,602 1,965
민자
57 9-5 장애인 이동권보장    
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
112,034 - 22,510 21,945 22,515 23,315 21,749 -
국비 62,006 - 12,853 10,825 12,810 13,089 12,429 -
시비 50,028 - 9,657 11,120 9,705 10,226 9,320 -
기타 - - - - - - - -
가. 저상버스 연차별 확대 버스운영과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
27,124 - 8,430 5,315 5,315 5,315 2,749 -
국비 13,562 4,215 2,657 2,658 2,657 1,375
시비 13,562 4,215 2,658 2,657 2,658 1,374
기타
나. 장애인 콜택시 증차 택시물류과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
84,910 - 14,080 16,630 17,200 18,000 19,000 -
국비 48,444 8,638 8,168 10,152 10,432 11,054
시비 36,466 5,442 8,462 7,048 7,568 7,946
기타
58 9-6 장애인체육 지원 확대 체육진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
2,846 261 214 604 429 439 899 -
국비 161 134 9 9 9
시비 2,685 261 214 470 420 430 890
민자
59 9-7 장애인 희망드림센터 건립 장애인복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
15,002 - - 620 13,812 - 570 -
국비
시비 15,002 620 13,812 - 570
민자
60 9-8 시각장애인 교육 및 편의시설 확충 장애인복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
6,316 - 1,003 1,329 1,310 1,344 1,330 -
국비
시비 6,316 1,003 1,329 1,310 1,344 1,330
민자
61 10-1 국가유공자 명예의 전당 조성 복지정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
200 - - - 200 - -
국비
시비 200 200
민자
62 10-2 참전명예수당ㆍ보훈예우수당 인상 복지정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
99,396 - 15,804 15,480 23,016 22,704 22,392 -
국비
시비 86,730 14,814 14,460 19,608 19,152 18,696
구군비 12,666 990 1,020 3,408 3,552 3,696
기타
63 10-3 독립유공자자녀 지원 확대 복지정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
2,010 - 60 450 500 500 500 -
국비
시비 2,010 60 450 500 500 500
민자
64 10-4 대구호국보훈대상 제정 복지정책관 비예산사업  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
민자                
65 10-5 보훈전담팀 설치 정책기획관 비예산사업  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
민자                
66 11-1 시민건강놀이터 확대 보건건강과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
3,170 2,170* 1,000
국비
시비 3,170 2,170 1,000
민자
67 11-2 대구시민복지플라자 건립 복지정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
22,620 - - 20 1,000 13,500 8,100
국비
시비 22,620 20 1,000 13,500 8,100
민자
68 11-3 대구여성가족플라자 건립 여성가족정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
48,000 80 47,920
국비
시비 48,000 80 47,920
민자
69 11-4 (재)대구사회서비스원 설립 복지정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
14,809 - 59 6,418 2,650 2,775 2,907 -
국비 4,593 1,440 1,000 1,050 1,103
시비 6,306 59 1,518 1,500 1,575 1,654
기타 3,910 3,460 150 150 150
70 11-5 두산대권 종합사회복지관 건립 복지정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
9,285 - - - 3,500 5,785 - -
국비 1,000 500 500
시비 1,000 - 1,000
구군비 7,285 - 3,000 4,285
민자

쾌적한 도시 안전하고 깨끗한 도시공간 구현

쾌적한 도시 재정투자계획 총계 - 구분, 계, 기투자, 2018,2019,2020,2021,2022 임기이후 항목별 안내하는 표
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
23,222,598 1,369,435 610,080 1,333,695 1,270,018 1,608,666 1,144,092 15,886,612
국비 5,704,397 586,916 140,487 269,720 284,678 273,752 375,832 3,773,012
시비 2,569,687 169,300 159,093.5 224,481 265,058.5 333,340 318,430 1,099,984
구군비 200,604 5,135 39,562.5 34,547 35,459.5 33,602 34,070 18,228
민자 5,496,415 603,284 194,896 734,629 614,493 891,537 342,188 2,115,388
기타 9,251,495 4,800 76,041 70,318 70,329 76,435 73,572 8,880,000

공약세부사업별 재정투자계획

공약세부사업별 재정투자계획 안내하는 표
71 12-1 미세먼지 프리존 : 호흡기취약계층 보호  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
9,041  -  6,549 623 623 623 623  - 
국비 2,314  -  2,314  -   -   - 
시비 4,321  -  1,921 600 600 600 600  - 
구군비 1,826  -  1,734 23 23 23 23  - 
기타 580  -  580   -   -   - 
가. 어린이집 공기청정기 보급 여성가족정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
2,895  -  2,895  -   -    -   -   - 
국비 1,447 1,447
시비 434 434  -   -    -   - 
구군비 434 434
기타 580 580  -   -    -   - 
나. 경로당 공기청정기 보급 어르신복지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
3,560  -  3,468 23 23 23 23  - 
국비 867 867
시비 1,301 1,301
구군비 1,392 1,300 23 23 23 23
기타  
다. 민감계층 미세먼지마스크 지급 기후대기과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
2,586  -  186 600 600 600 600  - 
국비  
시비 2,586 186 600 600 600 600
기타  
72 12-2 미세먼지 알림서비스기반 구축 기후대기과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
3,693  -  345 1,013 1,295 845 195  - 
국비 862 172 172 323 97 98
시비 2,831 173 841 972 748 97
기타  
73 12-3 미세먼지발생 제로  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
102,554 2,540 8,636 22,332 23,282 22,882 22,882  - 
국비 39,684 1,270 3,193 8,066 9,185 8,985 8,958  - 
시비 47,270 1,270 4,243 10,666 10,497 10,297 10,297  - 
기타 15,600  -  1,200 3,600 3,600 3,600 3,600  - 
가. 전기버스도입 확대 버스운영과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
65,170  -  5,170 15,000 15,000 15,000 15,000  - 
국비 19,060 1,460 4,400 4,400 4,400 4,400
시비 30,510 2,510 7,000 7,000 7,000 7,000
기타(자부담) 15,600 1,200 3,600 3,600 3,600 3,600
나. LPG 어린이통학차량구입 지원 기후대기과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,500  -  250 500 250 250 250  - 
국비 750 125 250 125 125 125
시비 750 125 250 125 125 125
기타  
다.노후경유차조기폐차지원및 전기트럭구매자보조금지급 기후대기과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
35,884 2,540 3,216 6,832 8,032 7,632 7,632  - 
국비 19,874 1,270 1,608 3,416 4,660 4,460 4,460
시비 16,010 1,270 1,608 3,416 3,372 3,172 3,172
기타  
라.건설공사현장,산업단지 미세먼지저감책임제실시 기후대기과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
기타                
74 12-4 대구 취수원이전 취수원이전단 비예산사업
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
기타                
75 12-5 대구시민 '물복지' 확대  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
167,055  -  29,488 37,213 43,959 27,845 27,650 900
국비 9,050  -    -  4,100 4,950   -   -   - 
시비 158,015  -  29,488 33,113 39,009 27,845 27,650 900
기타   -   -    -   -   -    -   -   - 
가. 수돗물 수질관리 강화 상수도사업본부  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
19,000  -  600 6,500 11,900   -   -   - 
국비 9,050   4,100 4,950
시비 9,950 600 2,400 6,950
기타  
나. 노후 상수도관 개량 상수도사업본부  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
139,600 28,000 29,500 30,500 26,100 25,500
국비  
시비 139,600 28,000 29,500 30,500 26,100 25,500
기타  
다. 음수대설치 확대 상수도사업본부  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,840 - 40 300 300 300 900
국비  
시비 1,840 - 40 300 300 300 900
기타  
라.옥내급수관교체및옥상물탱크철거 지원 상수도사업본부  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
6,615  -  888 1,173 1,259 1,445 1,850
국비  
시비 6,615 888 1,173 1,259 1,445 1,850
기타  
76 12-6 100개 도시숲 조성, 1천만그루 나무심기 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
659,018 145,439 132,212 123,393 129,494 128,480
국비 91,930 13,763 20,821 18,359 19,747 19,240
시비 207,011 51,913 50,803 35,641 34,579 34,075
구군비 94,900 32,591 15,628 15,628 15,528 15,525
기타 265,177 47,172 44,960 53,765 59,640 59,640
77 12-7-1 대구수목원 확장 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
23,600 18,200 1,400 4,000 - - - -
국비 1,400 1,400            
시비 22,200 16,800 1,400 4,000        
기타                
78 12-7-2 제2수목원 조성 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
28,700  -  100 200 11,300 11,100 3,000 3,000
국비   -     -   -    -   -   - 
시비 28,700 100 200 11,300 11,100 3,000 3,000
기타  
79 12-8 대구농업기술센터확장이전및 도시농업테마파크조성 농업기술센터  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
59,789  -  1,014 2,155 2,370 3,300 31,490 19,460
국비 6,745 145 180 205 220 195 5,800
시비 49,282 545 1,169 1,288 2,202 30,418 13,660
기타 3,762 324 806 877 878 877
80 12-9 시민 가까이 생태공원 조성  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
110,724 11,701 5,723 9,000 25,000 23,900 13,700 21,700
국비 11,579 1,350 2,629 2,000 5,600   -   -   - 
시비 89,330 5,336 2,394 5,700 16,600 23,900 13,700 21,700
구군비 9,815 5,015 700 1,300 2,800   -   -   - 
가. 동화천 생태하천 복원 하천과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
14,700 300 1,200 2,000 11,200   -   -   - 
국비 7,350 150 600 1,000 5,600
시비 3,675 75 300 500 2,800
구군비 3,675 75 300 500 2,800
기타  
나. 서리지 수변생태공원 조성 환경정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
12,959 8,901 2,458 800 800   -   -   - 
국비 2,229 1,200 1,029  - 
시비 4,590 2,761 1,029 800
구군비 6,140 4,940 400 800
기타  
다. 와룡산 수림힐링파크 조성 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
3,000  -    -  2,000 1,000   -   -   - 
국비 1,000   1,000  - 
시비 2,000   1,000 1,000
기타  
라. 월광수변공원 명품공원화 추진 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
44,200  -  1,000 2,300 1,100 9,100 9,000 21,700
국비  
시비 44,200 1,000 2,300 1,100 9,100 9,000 21,700
기타  
마. 두류센트럴파크 조성 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
35,865 2,500 1,065 1,900 10,900 14,800 4,700  - 
국비 1,000 1,000
시비 34,865 2,500 65 1,900 10,900 14,800 4,700
기타  
81 12-10 숲속 휴양공간 확충  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
25,890  -  600 970 4,820 6,100 2,000 11,400
국비 1,300  -  200 400 500 200  -   - 
시비 24,540  -  400 520 4,320 5,900 2,000 11,400
구군비 50  -    -  50  -    -   -   - 
가. 서구 그린웨이 녹색길 조상 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
2,000  -  600 800 600   -   -   - 
국비 900 200 400 300
시비 1,050 400 350 300
구군비 50   50
기타  
나. 와룡산 자연생태체험숲 조성 공원녹지과<공원녹지과/td>  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
820  -    -  20 400 400  -   - 
국비 400   200 200
시비 420   20 200 200
기타  
다. 한실들 대곡지 산림휴양공원 조성 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
13,000  -    -  50 350 200 1,000 11,400
국비  
시비 13,000   50 350 200 1,000 11,400
기타  
라. 달서별빛캠프 확장 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
7,000  -    -  100 3,400 2,500 1,000  - 
국비   -      -   - 
시비 7,000   100 3,400 2,500 1,000
기타  
마. 가창생태공원 조성 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
3,070  -    -   -  70 3,000  -   - 
국비  
시비 3,070    -  70 3,000
기타  
82 12-11 팔거천 악취해소 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
14,657 3,720 7,610 3,327  -    -   -   - 
국비 3,837 1,831 1,387 619
시비 10,820 1,889 6,223 2,708
기타  
83 13-1 250만 '대구시민안전보험' 도입 안전정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
4,000  -    -  1,000 1,000 1,000 1,000  - 
국비  
시비 4,000   1,000 1,000 1,000 1,000
기타  
84 13-2 지진, 화재로부터 시설안전 보장  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
166,398 7,000 13,400 17,487 9,458 10,345 9,008 99,700
국비 2,081  -    -  1,254  -  706 121  - 
시비 163,972 7,000 13,400 16,128 9,458 9,449 8,837 99,700
구군비 209  -    -  63  -  115 31  - 
기타 136  -    -  42  -  75 19  - 
가. 공공시설물 100% 내진보강 자연재난과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
159,600 7,000 13,400 15,200 8,100 8,100 8,100 99,700
국비  
시비 159,600 7,000 13,400 15,200 8,100 8,100 8,100 99,700
기타  
나. 다중이용시설 스프링클러 설치 자연재난과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
6,798  -    -  2,287 1,358 2,245 908  - 
국비 2,081   1,254 706 121
시비 4,372   928 1,358 1,349 737
구군비 209   63 115 31
기타(자부담) 136   42 75 19
85 13-3 스마트 폭염경감시설 확충 자연재난과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
19,117 2,794 2,880 3,063 2,880 2,880 2,880 1,740
국비  
시비 19,117 2,794 2,880 3,063 2,880 2,880 2,880 1,740
기타  
86 13-4 교통사고 예방  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
5,037  -  997 3,649 391   -   -   - 
국비 1,104  -  498 575 31   -   -   - 
시비 3,933  -  499 3,074 360   -   -   - 
기타   -   -    -   -   -    -   -   - 
가. 교통안전테마파크 조성 교통정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
2,500  -    -  2,500  -    -   -   - 
국비   -     -    -   - 
시비 2,500   2,500  -    -   - 
기타  
나.버스,화물차,택시차로이탈 경고장치장착지원 버스운영과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
2,537  -  997 1,149 391   -   -   - 
국비 1,104 498 575 31
시비 1,433 499 574 360
기타  
87 13-5 생활안전 구축  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
17,218 300 4,016 3,428 3,158 3,158 3,158  - 
국비 3,565  -  993 643 643 643 643  - 
시비 8,635 300 2,005 1,785 1,515 1,515 1,515  - 
기타 5,018  -  1,018 1,000 1,000 1,000 1,000  - 
가. 안심화장실 확대 여성가족정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,500  -  500 250 250 250 250  - 
국비 300 300
시비 1,200 200 250 250 250 250
기타  
나. 안심택배 확대 안전정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,100 300 300 50 150 150 150  - 
국비  
시비 1,100 300 300 50 150 150 150
기타  
다. 안심귀갓길 확대 안전정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
700  -  300 400  -    -   -   - 
국비  
시비 700 300 400
기타  
라. 안전한 스쿨존, 통학로 조성 교통정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
13,218  -  2,818 2,600 2,600 2,600 2,600  - 
국비 3,050 650 600 600 600 600
시비 5,150 1,150 1,000 1,000 1,000 1,000
기타(재난, 교부세) 5,018 1,018 1,000 1,000 1,000 1,000
마. 아동ㆍ여성안전지키기 프로젝트 여성가족정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
700  -  98 128 158 158 158  - 
국비 215 43 43 43 43 43
시비 485 55 85 115 115 115
기타  
88 13-6 소방안전 강화  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
142,056 11,396 26,835 22,310 27,598 35,456 18,461  - 
국비 4,620  -  330 700 540 1,955 1,095  - 
시비 61,714 9,996 2,858 1,700 15,971 22,259 8,930  - 
구군비    - 
기타 74,322 1400 23,647 19,910 11,087 11,242 8,436  - 
가. 현장중심의 소방력(장비, 인력)보강 소방안전본부  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
87,769 1,400 25,582 22,138 12,441 15,212 10,996  - 
국비 4,620 330 700 540 1,955 1,095
시비 7,427 1,605 1,528 814 2,015 1,465
구군비  
기타(소방안전교부세) 75,722 1,400 23,647 19,910 11,087 11,242 8,436
나. 강북소방서 신설 소방안전본부  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
15,741  -    -   -  811 7,465 7,465  - 
국비  
시비 15,741   811 7,465 7,465
기타  
다. 대구소방학교 건립 소방안전본부  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
38,546 9,996 1,253 172 14,346 12,779  -   - 
국비  
시비 38,546 9,996 1,253 172 14,346 12,779
기타  
89 14-1-1 대구ㆍ경북 통합신공항 건설 이전사업과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
8,880,000   8,880,000
국비  
시비  
기타(기부대양여) 8,880,000   8,880,000
90 14-1-2 통합신공항접근성향상을위한 연결교통망구축  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
3,794,800 840,600 57,900 102,000 133,000 341,600 300,000 2,019,700
국비 2,727,300 540,600 57,900 59,200 53,000 106,800 150,000 1,759,800
시비 189,900  -    -   -   -  53,000 50,000 86,900
민자 877,600 300,000   -  42,800 80,000 181,800 100,000 173,000
가. (철도) 공항철도 건설 철도시설과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,500,000  -    -   -   -    -   -  1,500,000
국비 1,500,000   1,500,000
시비     
민자  
나. 도로분야 도로과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
2,294,800 840,600 57,900 102,000 133,000 341,600 300,000 519,700
국비 1,227,300 540,600 57,900 59,200 53,000 106,800 150,000 259,800
시비 189,900    -   -  53,000 50,000 86,900
민자 877,600 300,000   42,800 80,000 181,800 100,000 173,000
91 14-2-1 대구산업선 철도건설 철도시설과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,100,000  -    -   -  20,100 25,900 56,000 998,000
국비 1,100,000    -  20,100 25,900 56,000 998,000
시비  
민자  
92 14-2-2 대구~광주 달빛내륙철도 건설 철도시설과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
48,987  -    -  10 50 300 10,000 38,627
국비 48,987   10 50 300 10,000 38,627
시비  
민자  
93 14-3-1 트램 등 신교통시스템 구축 철도시설과 사전타당성조사용역후 반영
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
민자                
94 14-3-2 도시철도 사각지대 해소  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,356,900  -    -  150   -  21,000 1,335,750
국비 814,140  -    -   -   -    -  12,600 801,540
시비 542,760  -    -  150   -  8,400 534,210
기타   -   -    -   -   -    -   -   - 
가. 도시철도 엑스코선 건설 도시철도건설본부  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
716,900  -    -   -   -    -  21,000 695,900
국비 430,140   12,600 417,540
시비 286,760   8,400 278,360
기타  
나. 도시철도 3호선 연장 도시철도건설본부  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
640,000  -    -  150     -  639,850
국비 384,000   384,000
시비 256,000   150   255,850
기타  
다. 도시철도 2호선 하빈연장 추진 철도시설과 타당성조사후 사업확정시 반영
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
기타                
95 14-4 사방팔방 뚫리는 도로 건설 도로과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
853,700 90,230 46,990 57,700 62,400 137,667 126,027 332,686
국비 275,900 5,000 17,500 23,000 18,600 55,000 52,500 104,300
시비 572,300 81,830 27,390 34,700 43,800 82,667 73,527 228,386
기타 5,500 3,400 2,100
96 14-5 자전거도로 확충 및 안전시설 정비 교통정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
9,700  -  1,620 2,020 2,020 2,020 2,020  - 
국비 1,000 200 200 200 200 200
시비 8,700 1,420 1,820 1,820 1,820 1,820
기타  
97 14-6 주차공간 확충 택시물류과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
68,522 740 643 594 30,418 15,801 15,076 5,250
국비 40,482 500 450 400 19,892 7,110 9,505 2,625
시비 22,031 120 96.5 137 6,752.50 7,710 4,590 2,625
구군비 6,009 120 96.5 57 3,773.50 981 981
기타  
98 15-1 서대구 역세권 대개발 프로젝트  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,382,671 57,535 12,045 42,275 60,825 18,050 80,537 1,111,404
국비 108,930 28,265 2,350 12,800 13,300 9,350 17,000 25,865
시비 134,070 29,270 9,695 29,475 47,425 8,600 9,269 336
민자 1,139,671  -    -   -  100 100 54,268 1,085,203
가. 서대구 고속철도역 건설 철도시설과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
70,300 10,500 5,050 27,275 27,225 250  -   - 
국비 14,200 3,600   5,300 5,300
시비 56,100 6,900 5,050 21,975 21,925 250
민자  
나. 서대구역 복합환승센터 건립 철도시설과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
570,000   1,000 569,000
국비  
시비  
민자 570,000   1,000 569,000
다. 하폐수처리시설 통합 지하화 수질개선과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
600,000  -    -   -  1,600 2,100 63,268 533,032
국비 26,829   10,000 16,829
시비 3,500   1,500 2,000
민자 569,671    -  100 100 53,268 516,203
라. 서대구ㆍ염색공단 현대화 사업지원 산단진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
142,371 47,035 6,995 15,000 32,000 15,700 16,269 9,372
국비 67,901 24,665 2,350 7,500 8,000 9,350 7,000 9,036
시비 74,470 22,370 4,645 7,500 24,000 6,350 9,269 336
민자   -      -   -   - 
99 15-2 동대구 역세권 확장개발 철도시설과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
850,400 18,800   -  274,100 274,000 283,500  -   - 
국비 6,700 6,700  
시비 12,100 12,100  
민자 831,600   274,100 274,000 283,500
100 15-3 금호워터폴리스(검단들) 개발 산단진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
794,300 2,664 163,920 379,644 93,113 94,013 60,946  - 
국비  
시비  
민자 794,300 2,664 163,920 379,644 93,113 94,013 60,946
101 15-4 공공시설 이전 및 후적지 개발  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
214,805 155 21,250 100,000 90,400 3,000  -   - 
국비 211,200  -  21,100 100,000 90,100   -   -   - 
시비 3,505 155 50  -  300 3,000  -   - 
구군비 100  -  100  -   -    -   -   - 
가.도원동도심부적격시설주변 정비및개발 도시정비과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
305 155 150
국비  
시비 205 155 50
구군비 100 100
기타  
나. 주한미군 공여지역 규제완화 이전사업과 비예산사업
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
               
국비                
시비                
기타                
다. 경북도청 후적지 개발 도시계획정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
214,500 21,100 100,000 90,400 3,000
국비 211,200 21,100 100,000 90,100
시비 3,300   300 3,000
기타  
라. 대구운전면허시험장 이전 교통정책과 비예산사업
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
               
국비                
시비                
기타                
마. 소년원 이전 도시계획정책관 비예산사업
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
기타                
바. 도시철도 1호선 월배차량기지 이전 철도시설과 타당성조사용역 검토후계획수립
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
기타                
사. 두류정수장 후적지 개발 도시계획정책관 이전터개발방안 연구연계 소요예산액반영
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
기타                
아. 대구교도소 이전 후적지 개발 도시계획정책관 비예산사업
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
기타                
102 15-5 개발제한구역을 활용한 공공시설 공급 도시계획정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
25,382  -  5,607 5,720 4,685 4,685 4,685  - 
국비 21,687 4,791 4,896 4,000 4,000 4,000
시비  
구군비 3,695 816 824 685 685 685
기타  
103 15-6-1 칠곡, 성서 부도심 개발계획 수립 도시계획정책관 비예산사업
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
기타                
104 15-6-2 대구 대공원 개발(수성 부도심)  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,240,441  -    -   -  29,158 332,124 126,974 752,185
국비   -   -    -   -   -    -   -   - 
시비   -   -    -   -   -    -   -   - 
민자 1,240,441  -    -   -  29,158 332,124 126,974 752,185
가. 대구대공원 개발 공원녹지과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,240,441  -    -   -  29,158 332,124 126,974 752,185
국비  
시비  
민자 1,240,441   29,158 332,124 126,974 752,185
나. 범안로무료화 조속 추진 도로과 비예산사업
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
               
국비                
시비                
민자                
105 15-6-3 안심뉴타운(안심 부도심) 도시계획정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
507,803 300,620 30,976 38,085 138,122   -   -   - 
국비  
시비  
민자 507,803 300,620 30,976 38,085 138,122
106 15-7 도시재생을 통한 삶의 질 향상 도시재생과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
336,000  -  14,097 66,415 50,200 65,078 67,300 72,910
국비 168,000 10,572 29,684 25,100 32,539 33,650 36,455
시비 84,000   20,129 12,550 16,269 16,825 18,227
구군비 84,000 3,525 16,602 12,550 16,270 16,825 18,228
기타  
107 15-8-1 도시철도 역세권 용도지역 재지정 도시계획정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
151,140 440   -  700 150,000
국비  
시비 46,140 440   700 45,000
민자 105,000   105,000
108 15-8-2 도시철도 출입구 추가 설치 도시철도건설본부  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
48,500  -    -  300 1,000 6,000 9,000 32,200
국비  
시비 48,500   300 1,000 6,000 9,000 32,200
기타  
109 15-9 주택안정화를 통한 투기과열지구 해제 건축주택과 비예산사업
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
- - - - - - - -
국비                
시비                
기타                

즐거운 도시 안전시민 삶 속에 문화가 강물처럼 흐르는 도시

즐거운 도시 재정투자계획 총계 - 구분, 계, 기투자, 2018,2019,2020,2021,2022, 임기이후 항목별 안내하는 표
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
847,287 19,979 37,746 102,897 124,537 154,748 150,060 257,320
국비 253,397.5 7,499 8,845.5 34,463.5 42,314.5 58,328.5 35,653.5 66,293
시비 480,587.5 11,380 21,053.5 51,154.5 52,349.5 71,724.5 82,498.5 190,427
구군비 91,302 1,100 3,247 17,279 29,873 24,695 14,508 600
민자 17,400           17,400  
기타 4,600   4,600          

공약세부사업별 재정투자계획

공약세부사업별 재정투자계획 안내하는 표
110 16-1 대구시민 '문화기본권' 보장 문화예술정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
24,944  -  10,644 4,400 3,200 3,300 3,400  - 
국비 8,272 3,757 1,030 1,115 1,160 1,210
시비 16,672 6,887 3,370 2,085 2,140 2,190
기타  
111 16-2-1 생애주기별 예술가 지원체계 구축 문화예술정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
15,139  -  2,929 2,985 3,075 3,075 3,075  - 
국비 1,899.50 330.5 358.5 403.5 403.5 403.5
시비 13,239.50 2,598.50 2,626.50 2,671.50 2,671.50 2,671.50
기타  
112 16-3-1 대구시립박물관 건립 문화예술정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
80,000  -    -   -  200   -  4,000 75,800
국비 28,000   28,000
시비 52,000    -  200   -  4,000 47,800
기타  
113 16-3-2 대구간송미술관 건립 문화예술정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
40,000  -  3,000 7,500 3,000 16,500 10,000  - 
국비 16,000   3,000 1,200 7,800 4,000
시비 24,000 3,000 4,500 1,800 8,700 6,000
기타  
114 16-3-3 뮤지컬 전용극장 건립 문화콘텐츠과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
120,000  -  100 200 119,700
국비  
시비 120,000 100 200 119,700
기타  
115 17-1 시민친화형 공공체육시설 확충  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
93,520  -    -  33,219 33,801 19,800 6,700  - 
국비 29,486  -    -  16,486 5,400 4,800 2,800  - 
시비 13,035  -    -  4,940 7,795 300  -   - 
구군비 50,999  -    -  11,793 20,606 14,700 3,900  - 
가.생활밀착형 SOC 체육시설 확충 체육진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
91,020  -    -  32,254 32,966 19,100 6,700  - 
국비 28,736   15,736 5,400 4,800 2,800  - 
시비 12,285   4,865 7,420   -   -   - 
기타 49,999   11,653 20,146 14,300 3,900
나. 강창교ㆍ금호강 체육시설 확충 체육진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
2,500  -    -  965 835 700  -   - 
국비 750   750
시비 750   75 375 300
구군비 1,000   140 460 400
기타  
116 17-2 생활체육 활성화  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
9,156  -  1,370 1,854 1,914 1,994 2,024  - 
국비 2,956  -  588 592 592 592 592  - 
시비 4,295  -  401 881 941 1,021 1,051  - 
구군비 1,905  -  381 381 381 381 381  - 
가.스포츠동호인단체지원강화및 동호인리그확대 체육진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,716  -  246 330 360 390 390  - 
국비 146 26 30 30 30 30
시비 1,070 120 200 230 260 260
구군비 500 100 100 100 100 100
기타  
나.직장인야간운동교실/ 가족단위생활체육프로그램/ 시니어체육교실활성화 체육진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
6,970  -  1,124 1,424 1,454 1,484 1,484  - 
국비 2,810 562 562 562 562 562
시비 2,755 281 581 611 641 641
구군비 1,405 281 281 281 281 281
기타  
다. 시민체육강사 및 지도자 양성 체육진흥과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
470  -    -  100 100 120 150  - 
국비  
시비 470   100 100 120 150
기타  
117 17-3 봉무 레포츠단지 조성 관광과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
18,000  -    -   -  400 17,600
국비 9,000   200 8,800
시비 9,000   200 8,800
기타  
118 18-1-1 1천만 관광도시 조성 관광과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
25,035 38 5,091 5,857 2,964 6,245 4,840  - 
국비 3,215 1,500 855 255 605  - 
시비 17,084 38 2,755 4,102 1,709 4,640 3,840
구군비 4,736 836 900 1,000 1,000 1,000
기타  
119 18-1-2 관광자원 개발  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
102,768 8,621 1,700 16,442 22,095 27,610 26,300  - 
국비 54,189 5,299 1,000 9,342 13,295 16,253 9,000  - 
시비 40,179 3,322 700 7,100 8,800 11,357 8,900  - 
민자 8,400  -    -   -   -    -  8,400  - 
가. 팔공산 관광벨트 조성 관광과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
14,600 400 200 6,042 5,000 2,658 300  - 
국비 7,000   3,542 2,500 958
시비 7,600 400 200 2,500 2,500 1,700 300
민자  
나. 앞산 관광명소화 추진 관광과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
49,000 400 1,000 4,600 4,000 13,000 26,000  - 
국비 20,300 1,000 1,800 2,000 6,500 9,000
시비 20,300 400   2,800 2,000 6,500 8,600
민자 8,400   8,400
다. 낙동가람수변역사누리길 조성 관광과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
39,168 7,821 500 5,800 13,095 11,952  -   - 
국비 26,889 5,299   -  4,000 8,795 8,795
시비 12,279 2,522 500 1,800 4,300 3,157
민자  
120 18-1-3 관광(단)지ㆍ특구 조성 관광과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
49,000 600   -  8,350 24,310 8,090 7,650  - 
국비 13,254   10,504 2,750
시비 17,873   4,175 6,903 2,670 4,125
구군비 17,873 600   4,175 6,903 2,670 3,525
기타  
121 18-2 국채보상운동, 2.28민주운동정신전국화,세계화 문화예술정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
32,145  -  1,909 3,209 12,209 12,109 2,709  - 
국비 8,640 200 400 4,220 3,320 500
시비 23,505 1,709 2,809 7,989 8,789 2,209
기타  
122 18-3-1 도심 역사문화자원 복원  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
20,100  -  4,600 7,800 525 4,075 2,280 820
국비 4,800  -    -   -  46 2,853 1,328 573
시비 10,700  -    -  7,800 479 1,222 952 247
기타 4,600  -  4,600  -   -    -   -   - 
가. 경상감영 복원 문화예술정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
19,100  -  4,600 7,800 460 4,000 2,240  - 
국비 4,100    -  2,800 1,300
시비 10,400   7,800 460 1,200 940
기타(지방채) 4,600 4,600
나. 달성토성 복원 문화예술정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,000  -    -   -  65 75 40 820
국비 700   46 53 28 573
시비 300   19 22 12 247
기타  
123 18-3-2 구암동 고분군 정비 문화예술정책과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
47,300  -    -  200 700 1,600 1,400 43,400
국비 31,500   500 1,100 980 28,920
시비 15,200   200 200 500 420 13,880
구군비 600   600
기타  
124 19-1 대구글로벌플라자 건립 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
4,280  -  130 130 140 2,140 1,740  - 
국비  
시비 4,280 130 130 140 2,140 1,740
기타  
125 19-2 (재)대구평생교육진흥원 설립 대구평생학습진흥원  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
11,650  -  1,150 2,300 2,500 2,700 3,000  - 
국비  
시비 11,650 1,150 2,300 2,500 2,700 3,000
기타  
126 19-3 대구대표도서관건립등 공공도서관확충 교육협력정책관  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
116,230 10,720 5,123 8,631 11,904 33,310 46,542  - 
국비 40,586 2,200 1,470 2,400 4,784 15,092 14,640
시비 60,455 8,020 1,623 6,201 6,137 12,274 26,200
구군비 15,189 500 2,030 30 983 5,944 5,702
기타  
127 20-1 반려동물테마파크조성및 유기동물보호체계구축 농산유통과  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
38,020  -    -  20 2,000 12,200 23,800  - 
국비 1,600   1,600  - 
시비 27,420   20 2,000 10,600 14,800
민자 9,000     -  9,000

참여의 도시 시민과의 소통·협력·협치로 만드는 도시

즐거운 도시 재정투자계획 총계 - 구분, 계, 기투자, 2018,2019,2020,2021,2022, 임기이후 항목별 안내하는 표
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
394,291 1,100 16,626 18,585 18,895 49,305 69,980 219,800
국비 500 - 500 - - - - -
시비 393,291 1,100 16,026 18,485 18,795 49,205 69,880 219,800
구군비                
민자                
기타 500 - 100 100 100 100 100 -

공약세부사업별 재정투자계획

공약세부사업별 재정투자계획 안내하는 표
128 21-1 시민참여 집중감사제 실시 감사관
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
90 - 10 20 20 20 20 -
국비                
시비 90   10 20 20 20 20  
기타                
129 21-2 공약이행 시민평가단 운영 평가담당관
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
100 - 25 25 25 25 - -
국비                
시비 100   25 25 25 25    
기타                
130 21-3 현장소통시장실, 시민원탁회의, 주민참여예산제운영확대  
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
85,211 - 14,691 16,140 17,120 18,130 19,130 -
국비 - - - - - - - -
시비 85,211 - 14,691 16,140 17,120 18,130 19,130 -
기타 - - - - - - - -
가. 현장소통시장실 운영 시민소통과
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
70 - 30 20 0 10 10 -
국비                
시비 70   30 20 0 10 10  
기타                
나. 시민원탁회의 운영 시민소통과
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,280 - 200 270 270 270 270 -
국비                
시비 1,280   200 270 270 270 270  
기타                
다. 주민참여예산제 운영 예산담당관
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
83,861 - 14,461 15,850 16,850 17,850 18,850 -
국비                
시비 83,861   14,461 15,850 16,850 17,850 18,850  
기타                
131 21-4 토크대구(Talk Daegu) 운영 시민소통과
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
790 - - 400 130 130 130 -
국비                
시비 790     400 130 130 130  
기타                
132 21-5 ABC행정 구현 정보화담당관
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
7,100 1,100 1,700 1,700 1,300 800 500 -
국비 500   500          
시비 6,600 1,100 1,200 1,700 1,300 800 500  
기타                
133 21-6 대구시청신청사 및 시민회관 건립 신청사건립추진단
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
300,000 - - 100 100 30,000 50,000 219,800
국비                
시비 300,000     100 100 30,000 50,000 219,800
기타                
134 22-1 대구ㆍ경북 상생협력 정책기획관
구분 재정투자계획
기투자 2018 2019 2020 2021 2022 임기이후
1,000 - 200 200 200 200 200 -
국비                
시비 500   100 100 100 100 100  
500   100 100 100 100 100  

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